|
|
Faktúra |
752/19
|
tovar potraviny Slniečko
|
67,29 |
s DPH |
5/19c
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
SPODOS s.r.o. |
Slniečko |
Slámová |
MOV |
22.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
753/19
|
tovar autoservis
|
552,60 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
PETERSON TECHNIK, Bratislavská 11, 949 01 NITRA, |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
Szabová zást.riad |
22.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
754/19
|
mesačný poplatok internet škola
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
AXALNET, P, Mudroňa 2, 955 01 Topoľčany |
SOŠTaS Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
22.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
755/19
|
tovar pre bufet
|
173,81 |
s DPH |
18/19 c
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Coca-Cola, P.O.Box 37, 831 07 Bratislava |
SOŠTaS,Topoľčany |
Merková |
vedúca bufetu |
22.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
756/19
|
akumulátorová batéria
|
220,00 |
s DPH |
117/19
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Juraj Šiška, AUTOCONE, 1. mája 179/98, 956 17 Solčany, Ičo: 37766317 |
SOŠTaS,Topolčany |
Katarína Mališková |
Mališková hospodárka |
22.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
757/19
|
tonery
|
1 714,76 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Ida Gábrišová - KANCEL, Streďanská 3631/65, 955 01 Topoľčany, IČO:43734731 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
hospodárka |
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
758/19
|
tovar do bufetu
|
127,02 |
s DPH |
1/19 c
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
759/19
|
výmena a čistenie rohoží strojstav
|
16,32 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava, IČO: 35742364 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
760/19
|
výmena a čistenie rohoží salon 1
|
16,32 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava, IČO: 35742364 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
761/19
|
výmena a čistenie rohoží škola
|
32,95 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava, IČO: 35742364 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
762/19
|
potraviny Slniečko
|
34,00 |
s DPH |
9/19 c
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Bc.Slámová |
MOV |
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
763/19
|
materiál škola údržba
|
36,57 |
s DPH |
27/19 c
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
KR-BYTMAT, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany, IČO: 34141774 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
hospodárka |
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
792/19
|
maso Slniečko
|
1 225,81 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Pavol Zachar-P+F+P Maso údeniny |
Slámová |
Mária Slámová |
MOV |
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
794/19
|
materiál na sústruženie
|
113,92 |
s DPH |
24/19c
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Tokov, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 34121200 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková hospodárka |
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
853/19
|
tovar do bufetu
|
82,28 |
s DPH |
1/19 c
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
27.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
839/19
|
športový materiál
|
35,00 |
s DPH |
126/19
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
FUNSTAR s.r.o. |
Mikloš |
Mališková |
hospodárka |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
828/19
|
odborné elektro prehliadky
|
883,00 |
s DPH |
|
W 51/15
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
RÉVUM - Urminský Ľubomír, 956 21 Tesáre č. 205, IČO: 33141860 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr.Miloš Kováč |
riaditeľ |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
829/19
|
tovar bufet
|
88,27 |
s DPH |
20/19 c
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
PEPSI-COLA SR, s.r.o. , Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31362681 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Merková |
MOV |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
830/19
|
tovar pre bufet
|
215,50 |
s DPH |
18/19 c
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Coca-Cola, P.O.Box 37, 831 07 Bratislava |
SOŠTaS,Topoľčany |
Merková |
vedúca bufetu |
19.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
831/19
|
tovar-potraviny
|
208,07 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o., Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany, IČO: 51801671 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mária Slámová |
Slámová MOV |
19.11.2019 |
20.11.2019 |