|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
621/19
|
tlačivá
|
214,43 |
s DPH |
|
T 1/18
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO : 31331131 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mišovychová |
06.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
607/19
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 4.Q
|
489,95 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Mesto Topoľčany |
SOŠ TaS |
Mališková |
hospodárka |
04.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
608/19
|
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4 Bratislava |
SOS TaS |
Szabová |
zást.riad. |
04.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
609/19
|
strojstav záloha 9/19
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
04.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
610/19
|
tovar bufet
|
115,07 |
s DPH |
20/19 c
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
PEPSI-COLA SR, s.r.o. , Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31362681 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Merková |
MOV |
04.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
611,612/19
|
mesačné popl. -alarmy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
10.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
613,614,615/19
|
mesačné popl. -alarmy strediská
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
10.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
616/19
|
prev. náklady Slnko a Lúč
|
196,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
10.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
617/19
|
seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o, Želeničiarska 13, 814 99 Bratislava , IČO: 35730129 |
SOŠ TaS |
Szabová |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
04.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
618/19
|
plyn 9/19 z
|
1 469,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Bratislava 26 |
SOŠ TaS |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
05.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
619/19
|
oprava EZS PPV Salón I.
|
94,80 |
s DPH |
96/19
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Vladimír Vanček, H-V corporation, Obrancov mieru 61/29, 955 01 Topoľčany IČO: 33988421 |
SOŠTaS,Topolčany |
Szabová |
zást.r. |
09.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
620/19
|
dodanie doch. kariet
|
46,80 |
s DPH |
89/19
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Vladimír Vanček, H-V corporation, Obrancov mieru 61/29, 955 01 Topoľčany IČO: 33988421 |
SOŠTaS,Topolčany |
Szabová |
zást.r. |
09.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
622/19
|
bufet tovar
|
49,94 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Kancpapier, Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 365 649 31 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
hospodárka |
09.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
605/19
|
suroviny pre PPV Jedáleň Slniečko
|
98,40 |
s DPH |
7/19c
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Róbert Vojtela, J.Matušku 2220, 955 01 Topoľčany, IČO: 37767712 |
SOŠ tas |
Slámová |
MOV |
13.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
623/19
|
internetové pripojenie
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
SWAN, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
SOŠ TaS |
Mališková |
hospodárka |
09.09.2019 |
17.09.2019 |
|
Faktúra |
624/19
|
tovar-potraviny
|
216,38 |
s DPH |
3/19 c
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o., Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany, IČO: 51801671 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mária Slámová |
Slámová MOV |
18.09.2019 |
23.09.2019 |
|
Faktúra |
625/19
|
potraviny Slniečko
|
86,87 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
18.09.2019 |
23.09.2019 |
|
Faktúra |
626/19
|
potraviny Slniečko
|
134,18 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
18.09.2019 |
23.09.2019 |
|
Faktúra |
627/19
|
tovar potraviny Slniečko
|
84,45 |
s DPH |
5/19c
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
SPODOS s.r.o. |
Slniečko |
Slámová |
MOV |
18.09.2019 |
23.09.2019 |