|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
151/18
|
strava
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
SOŠ agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany IČO:003984111 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
140/18
|
autoservis materiál
|
196,65 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Farby-laky, Stanislav Michalko,Krušovská 1571,Topoľčany IČO:33145105 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Domanický |
MOV |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
141/18
|
kacelárske potreby škola +ppv
|
666,61 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Kancpapier, Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 365 649 31 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
hospodárka |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
142/18
|
Podnikanie pre stredné odborné školy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Ičo: 35711302 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
146/18
|
Diagnostika software
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
PETERSON TECHNIK, Bratislavská 11, 949 01 NITRA, |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
Szabová zást.riad |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
147/18
|
služby BOZPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
BOZPO AGENCY s.r.o. Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
148/18
|
technické plyny Autoservis
|
274,70 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Linde Gas. Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 31373861 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Domanický |
MOV |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
149/18
|
stravovanie
|
199,32 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 955 94 Topoľčany, IČO: 00159841 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
150/18
|
strava
|
38,28 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
SOŠ agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany IČO:003984111 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
145/18
|
pitný režim
|
42,84 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Aqua pro s.r.o. |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr.Miloš Kováč |
riaditeľ |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
138/18
|
potraviny Slniečko
|
61,55 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Bc.Slámová |
MOV |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Objednávka |
58/18
|
tovar pre bufet
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
PERKINS, Partizánska 3540/84, 058 01 Poprad, Ičo: 31698409 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
|
19.03.2018 |
|
Faktúra |
154/18
|
telefónne služby
|
20,48 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489 |
SOŠTaS,Topolčany |
Kováč |
riaditeľ |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
155/18
|
elektr.energia Autoservis 2/18
|
307,70 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr.Miloš Kováč |
riaditeľ |
14.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
156/18
|
elektr.energia, strojstav 2/18.
|
146,57 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
14.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
157/18
|
elektr.energia škola 2/18
|
680,47 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
ZSE ENERGIA, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr.Miloš Kováč |
riaditeľ |
14.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
160/18
|
BUFET TOVAR
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
SOŠ potravinárska Krušovská 2091,Topoľčany IČO: 17054249 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Bujnová |
vedúca |
14.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
161/18
|
výmena a čistenie rohoží salón 1
|
16,32 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava, IČO: 35742364 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
14.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
162/18
|
výmena a čistenie rohoží škola
|
32,95 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava, IČO: 35742364 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
14.03.2018 |
19.03.2018 |