|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
152/19
|
tovar do bufetu
|
214,92 |
s DPH |
1/19 c
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o, Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36255220 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková Katarína hospodárka |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
140/19
|
potraviny Slniečko
|
23,57 |
s DPH |
4/19 c
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Jaroslav Božik,Brezova 431,95621 Jacovce IČO: 11984945 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Slámová |
MOV |
25.02.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
141/19
|
materiál pre Autoservis
|
199,00 |
s DPH |
14/19 c
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
INTER-MOTO, Patrícia Smereková, Stummerova 76, 955 01 Topoľčany |
SOŠTaS,Topoľčany |
Domanický |
MOV |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
143/19
|
strava
|
33,64 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
SOŠ agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany IČO:003984111 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
144/19
|
strava
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
SOŠ agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany IČO:003984111 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
145/19
|
potraviny Slniečko
|
40,72 |
s DPH |
9/19 c
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
MILSY a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 31 412 572 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Bc.Slámová |
MOV |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
146/19
|
servis CNC frézy
|
515,33 |
s DPH |
34/19
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
BOW OLOMOUC , Příčná 84/1, 779 00 Olomouc |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
147/19
|
BUFET TOVAR
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
SOŠ potravinárska Krušovská 2091,Topoľčany IČO: 17054249 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Bujnová |
vedúca |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
148/19
|
tovar-potraviny
|
129,26 |
s DPH |
3/19 c
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o., Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany, IČO: 51801671 |
SOŠTaS,Topolčany |
Mária Slámová |
Slámová MOV |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
149/19
|
pitný režim
|
35,70 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Aqua pro s.r.o. |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mgr.Miloš Kováč |
riaditeľ |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
150/19
|
služby BOZPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
BOZPO AGENCY s.r.o. Radlinského 471, 955 01 Topoľčany |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
Mgr.Miloš Kováč, riaditeľ |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
151/19
|
telefónne služby
|
119,09 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489 |
SOŠTaS,Topolčany |
Kováč |
riaditeľ |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Zmluva |
C 1/18
|
doména sostas
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
SYPHON, s.r.o. |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
|
22.03.2018 |
|
Faktúra |
138/19
|
PC stolíky uč 9
|
2 381,00 |
s DPH |
248/18
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
EVECTOR s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 552 011 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková Katarína |
Mališková Katarína hospodárka |
25.02.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
131/19
|
prístup na doménu
|
14,28 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
SYPHON s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35979259 |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková hospodárka |
25.02.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
142/19
|
materiál autoservis
|
122,50 |
s DPH |
15/19 c
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Farby-laky, Stanislav Michalko,Krušovská 1571,Topoľčany IČO:33145105 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Katarína Mališková |
Mališková |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
153/19
|
kacelárske potreby škola +ppv
|
254,87 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Kancpapier, Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 365 649 31 |
SOŠTaS,Topoľčany |
Mališková |
hospodárka |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
154/19
|
materiál na údržbu PPV strojstav
|
35,71 |
s DPH |
37/19
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
FEMINA SLOVAKIA, Kukučinova 989/21, 022 01 Čadca, IČO: 36409669 |
Bc. Vladimír Hula |
Katarína Mališková |
hospodárka |
11.03.2019 |
12.03.2019 |
|
Faktúra |
155/19
|
výmena a čistenie rohoží salón 1
|
16,32 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3 917 00 Trnava, IČO: 35742364 |
Mgr. Miloš Kováč |
Mgr. Miloš Kováč |
riaditeľ |
11.03.2019 |
12.03.2019 |