|
Faktúra |
106/2011
|
Ajfa+avis
|
|
s DPH |
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/13/2014
|
Nákup nealko nápojov na predaj pre PPV Slniečko
|
586,10 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/19/2014
|
Nákup nealko nápojov na predaj pre bufet Srdiečko
|
1 617,27 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa jednotlivých čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
Coca-Cola |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/18/2014
|
Nákup nealko nápojov na predaj pre bufet Srdiečko
|
1 569,90 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa jednotlivých čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
PEPSI-COLA SR, s.r.o. |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/17/2014
|
Nákup materiálu
|
833,10 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
Tokov |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/16/2014
|
Nákup - triedne knihy, vysvedčenia, iné netypické tlačivá
|
356,39 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
Ševt, a.s. |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/15/2014
|
Nákup vajec pe PPV Slniečko
|
540,00 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
Robert Vojtela |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/15/2014
|
Nákup vajec pe PPV Slniečko
|
540,00 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
Robert Vojtela |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/14/2014
|
Nákup vína na predaj pre PPV Slniečko
|
632,84 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
Pivnica Radošina |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/12/2014
|
Nákup potravín pre PPV Slniečko
|
810,29 |
bez DPH |
|
|
|
22.01.2014 |
|
podľa čiastkových objednávok odberateľa |
22.01.2014 |
MO-VO Kardoš |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
22.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/21/2014
|
Nákup kancelárskeho materiálu
|
6 650,00 |
bez DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
22.01.2014 |
priebežne, podľa čiastkových objednávok odberateľa |
23.01.2014 |
Kancpapier s. r. o. |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
221/16
|
vodné,stočné 3/16
|
372,33 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
222/16
|
vodné,stočné 1. Q/16
|
385/77 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 |
SOŠTaS,Topoľčany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
224,225,226,227/2016
|
mesačné popl. -alarmy strediská
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
228/16
|
mesačné popl. -alarmy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
149/16
|
prev. náklady Slnko a Lúč 4
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Úrad MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 |
SOŠTaS,Topolčany |
|
|
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
230/16
|
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
|
218,54 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4 Bratislava |
SOS TaS |
|
|
|
19.04.2016 |
|
Faktúra |
231/16
|
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
|
145,50 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad 4 Bratislava |
SOS TaS |
|
|
|
19.04.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/20/2014
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
5 800,00 |
bez DPH |
|
|
|
14.01.2014 |
22.01.2014 |
priebežne podľa jednotlivých čiastkových objednávok |
23.01.2014 |
DELUX - SM s.r.o. |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
14.01.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/22/2014
|
Nákup materiálu na opravu áut PPV Autoservis
|
19 999.00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
24.01.2014 |
do 3 prac. dní od zadania objednávky |
27.01.2014 |
JL,spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola, techniky a služieb, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany |
|
|
|
27.01.2014 |